|
Faktúra |
KDF/292/2024
|
maľovanie natieranie školskej jedálne
|
1 599,60 |
s DPH |
Objednávka č. 2024058 zo dňa 20. 12. 2024
|
Objednávka č. 2024058 zo dňa 20. 12. 2024
|
45653 |
Karol Spechtenhauser |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
KDF/296/2024
|
Vodné, stočné, zrážky
|
902,22 |
s DPH |
Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020
|
obdobie 19. 11. 2024 - 18. 12. 2024 - vyúčtovacia faktúra
|
45656 |
BVS, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
KDF/293/2024
|
maľovanie a natieranie triedy
|
978,00 |
s DPH |
Objednávka č. 2024059 zo dňa 20. 12. 2024
|
Objednávka č. 2024059 zo dňa 20. 12. 2024
|
45653 |
Karol Spechtenhauser |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
KDF/294/2024
|
oprava a maľovanie spoločných priestorov školy
|
1 221,00 |
s DPH |
Objednávka č. 2024057 zo dňa 20. 12. 2024
|
Objednávka č. 2024057 zo dňa 20. 12. 2024
|
45653 |
Karol Spechtenhauser |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
KDF/295/2024
|
kancelárske potreby
|
1 198,72 |
s DPH |
Objednávka č. 2024056 zo dňa 20. 12. 2024
|
Objednávka č. 2024056 zo dňa 20. 12. 2024
|
45656 |
Anton Jendek - A+Z |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
KDF/287/2024
|
Príspevok zo SF- obedy 12/2024 / SF
|
214,80 |
s DPH |
SF 12/2024
|
obdobie december 2024
|
45646 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
KDF/284/2024
|
Telekomunikačné služby - mobilný telefón
|
14,40 |
s DPH |
0911256642, zml.zo dna 24.3.2011
|
obdobie 15. 11. 2024 - 14. 12. 2024
|
45642 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
KDF/285/2024
|
káble pre monitory - DaG
|
18,00 |
s DPH |
Objednávka č. 2024053 zo dňa 18. 12. 2024
|
Webobjednávka 2410065702
|
45644 |
Agem computers |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
KDF/286/2024
|
BTS a PO za 4.štvrťrok 2024
|
108,00 |
s DPH |
zml.č.27/2005 - 4.1.2005
|
obdobie 4. štvrťrok 2024
|
45644 |
Milan Bojnanský |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
KDF/288/2024
|
Príspevok zamestnavateľa - obedy 12/2024 / VÚ
|
1 589,52 |
s DPH |
VÚ 12/2024
|
obdobie december 2024
|
45646 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
KDF/289/2024
|
oprava záhradnej techniky
|
900,00 |
s DPH |
Objednávka č. 2024054 zo dňa 20. 12. 2024
|
Objednávka č. 2024054 zo dňa 20. 12. 2024
|
45646 |
HSQ Partner s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
KDF/290/2024
|
Zhotovenie čiernobielych normokópií
|
116,80 |
s DPH |
Zmluva č F104-18-001/2, zo dňa 20.09.2018/iR2520
|
obdobie 18. 11. 2024 - 18. 12 2024
|
45646 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
KDF/291/2024
|
revízia elektroinštalácie, ručných spotrebičov
|
1 116,00 |
s DPH |
Objednávka č. 2024055 zo dňa 18. 12. 2024
|
Objednávka č. 2024055 zo dňa 18. 12. 2024
|
45649 |
IN-TECH PLUS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
KDF/281/2024
|
poistenie majetku
|
180,68 |
s DPH |
Poistná zmluva č. 11-424054 zo dňa 7.12.2023
|
Poistná zmluva č. 11-424054 zo dňa 7.12.2023
|
45631 |
UNION poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
KDF/282/2024
|
Elektrická energia - škola
|
1 288,99 |
s DPH |
Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod.
|
obdobie 01. 11. 2024 - 30. 11. 2024
|
45631 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
KDF/283/2024
|
Dodávka tepelnej energie
|
13 095,42 |
s DPH |
Zmluva č.374/18/2016
|
obdobie 01. 11. 2024 - 30. 11. 2024
|
45635 |
Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
KDF/296/2024
|
Vodné, stočné, zrážky
|
902,22 |
s DPH |
Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020
|
obdobie 19. 11. 2024 - 18. 12. 2024 - vyúčtovacia faktúra
|
30.12.2024 |
BVS, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
KDF/295/2024
|
kancelárske potreby
|
1 198,72 |
s DPH |
Objednávka č. 2024056 zo dňa 20. 12. 2024
|
Objednávka č. 2024056 zo dňa 20. 12. 2024
|
30.12.2024 |
Anton Jendek - A+Z |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
KDF/294/2024
|
oprava a maľovanie spoločných priestorov školy
|
1 221,00 |
s DPH |
Objednávka č. 2024057 zo dňa 20. 12. 2024
|
Objednávka č. 2024057 zo dňa 20. 12. 2024
|
27.12.2024 |
Karol Spechtenhauser |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
KDF/293/2024
|
maľovanie a natieranie triedy
|
978,00 |
s DPH |
Objednávka č. 2024059 zo dňa 20. 12. 2024
|
Objednávka č. 2024059 zo dňa 20. 12. 2024
|
27.12.2024 |
Karol Spechtenhauser |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |