|
Faktúra |
KDF/103/2023
|
Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská
|
48,34 |
s DPH |
|
Zmluva č.6500060149 zo dňa 06.10.2005
|
03.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
KDF/104/2023
|
Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská
|
43,45 |
s DPH |
|
Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005
|
03.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
KDF/106/2023
|
Telekomunikačné služby
|
184,52 |
s DPH |
|
Zmluva č.281253791 - 7.1.2019
|
03.05.2023 |
VNET a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
KDF/102/2023
|
Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská
|
67,01 |
s DPH |
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
03.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
KDF/105/2023
|
Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská
|
30,68 |
s DPH |
|
Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006
|
03.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Objednávka |
12/2023
|
Revízia plynu škola, kuchyňa, služobný byt
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Jozef Kiss |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Objednávka |
11/2023
|
Čistiace prostriedky pre upratovačky
|
650,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Objednávka |
10/2023
|
Pracovné oblečenie pre upratovačky a školníka
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
KDF/095/2023
|
Odber zemného plynu 01.05.2023 - 31.05.2023
|
138,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat.
|
02.05.2023 |
SPP, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
KDF/097/2023
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ
|
79,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018
|
02.05.2023 |
JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
KDF/096/2023
|
Tonery do školských tlačiarní
|
231,48 |
s DPH |
Objednávka č. 09/2023 zo dňa 27.04.2023
|
|
02.05.2023 |
EuroOffice+, s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
KDF/116/2023
|
Príspevok zamestnavateľa - obedy 05/23 / VU
|
1 745,56 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Objednávka |
09/2023
|
Tonery do školských tlačiarní
|
231,48 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
EuroOffice+, s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.04.2023 |
|
Faktúra |
KDF/091/2023
|
Vodné, stočné, zrážky
|
552,67 |
s DPH |
|
Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020
|
27.04.2023 |
BVS, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.04.2023 |
|
Faktúra |
KDF/092/2023
|
PS - vývoj a tlač testov - bilingválne štúdium
|
2 897,10 |
s DPH |
|
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
27.04.2023 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.04.2023 |
|
Faktúra |
KDF/093/2023
|
PS - vývoj a tlač testov - osemročné štúdium
|
1 264,00 |
s DPH |
|
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
27.04.2023 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.04.2023 |
|
Faktúra |
KDF/094/2023
|
PS - vývoj a tlač testov - štvorročné štúdium
|
1 225,00 |
s DPH |
|
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
27.04.2023 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.04.2023 |
|
Faktúra |
KDF/090/2023
|
Zhotovenie čiernobielych normokópií
|
77,95 |
s DPH |
|
Zmluva č F104-18-001, zo dňa 20.09.2018/iR2520
|
20.04.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.04.2023 |
|
Faktúra |
KDF/087/2023
|
Deratizácia - kladenie deratizačných nástrah
|
203,28 |
s DPH |
Objednávka č. 07/2023 zo dňa 12.04.2023
|
|
19.04.2023 |
INSEKTPOL spol. s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.04.2023 |
|
Faktúra |
KDF/088/2023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie školy
|
66,53 |
s DPH |
Objednávka č. 04/2023 zo dňa 27.02.2023 (dodatoč.)
|
|
19.04.2023 |
EuroOffice+, s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.04.2023 |