|
Faktúra |
KDF/120/2023
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ
|
79,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018
|
05.06.2023 |
JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
KDF/119/2023
|
Vodné, stočné, zrážky
|
505,38 |
s DPH |
|
Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020
|
05.06.2023 |
BVS, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.06.2023 |
|
Zmluva |
117
|
dar - skrinky
|
25,00 |
s DPH |
|
286/2023
|
05.06.2023 |
Gymnázium FGL |
Krutilová Soňa |
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
KDF/118/2023
|
Odber zemného plynu 01.06.2023 - 31.06.2023
|
138,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat.
|
01.06.2023 |
SPP, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
KDF/115/2023
|
Príspevok zo SF- obedy 05/2023 / SF
|
241,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
KDF/117/2023
|
EduPage eGovermment modul (k ASC agende)
|
171,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants. s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
KDF/114/2023
|
Čistiace prostriedky pre upratovačky
|
630,55 |
s DPH |
Objednávka č. 11/2023 zo dňa 03.05.2023
|
|
25.05.2023 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
KDF/113/2023
|
Pracovné oblečenie pre upratovačky a školníka
|
446,70 |
s DPH |
Objednávka č. 10/2023 zo dňa 03.05.2023
|
|
25.05.2023 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2024 |
|
Faktúra |
KDF/112/2023
|
Zhotovenie čiernobielych normokópií
|
55,31 |
s DPH |
|
Zmluva č F104-18-001, zo dňa 20.09.2018/iR2520
|
23.05.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
KDF/111/2023
|
eTlačivá pre Stredné školy - licencia
|
300,00 |
s DPH |
Objednávka č. 13/2023 zo dňa 10.05.2023
|
|
23.05.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
KDF/110/2023
|
Telekomunikačné služby - mobilný telefón.
|
12,08 |
s DPH |
|
0911256642, zml.zo dna 24.3.2011
|
15.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Objednávka |
13/2023
|
Licencia pre eTlačivá pre Stredné školy 400 a viac žiakov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
KDF/109/2023
|
IKT služby
|
390,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016
|
10.05.2023 |
Aneta Štibravá |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
KDF/108/2023
|
Dodávka tepelnej energie
|
10 172,48 |
s DPH |
|
Zmluva č.374/18/2016
|
09.05.2023 |
Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Objednávka |
14/2023
|
Pranie a žehlenie obrusov (MS)
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2023 |
Lika servis s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
KDF/107/2023
|
Elektrická energia - škola
|
1 236,24 |
s DPH |
|
Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod.
|
04.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
KDF/098/2023
|
Revízia plynu - škola, kuchyňa, služobný byt
|
387,60 |
s DPH |
Objednávka č. 12/2023 zo dňa 03.05.2023
|
|
03.05.2023 |
Jozef Kiss |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
KDF/099/2023
|
Príspevok zamestnavateľa - obedy 04/23 / VU
|
1 375,64 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
KDF/100/2023
|
Príspevok zo SF- obedy 04/2023 / SF
|
190,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
KDF/101/2023
|
Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská
|
59,32 |
s DPH |
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
03.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |