|
|
Faktúra |
KDF/2151/2026
|
zelenina + ovocie
|
131,67 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
09.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF2151/2026
|
zelenina + ovocie
|
131,67 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
09.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF2149/2026
|
mäso
|
590,63 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
08.06.2026 |
DUNA - HUS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF2148/2026
|
zelenina + ovocie
|
755,56 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
08.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF2147/2026
|
chlieb + mr.tovar
|
400,66 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
08.06.2026 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/2147/2026
|
chlieb + mr.tovar
|
400,66 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
08.06.2026 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/2148/2026
|
zelenina + ovocie
|
755,56 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
08.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/130/2026
|
Dodávka tepelnej energie
|
2 810,51 |
s DPH |
obdobie 01. 05. 2026 - 31. 05. 2026
|
Zmluva č.374/18/2016
|
08.06.2026 |
Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/2149/2026
|
mäso
|
590,63 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
08.06.2026 |
DUNA - HUS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF2146/2026
|
zelenina + ovocie
|
491,84 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
04.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/2146/2026
|
zelenina + ovocie
|
491,84 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
04.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/129/2026
|
Elektrická energia - škola
|
665,10 |
s DPH |
obdobie 01. 05. 2026 - 31. 05. 2026
|
Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod.
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/128/2026
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.8 - vyúčtovanie 2025
|
842,60 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 06.06.2023
|
vyúčtovanie 2025
|
03.06.2026 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/118/2026
|
Telekomunikačné služby
|
215,88 |
s DPH |
obdobie 01. 06. 2026 - 30. 06. 2026
|
Zmluva č.281253791 - 7.1.2019
|
03.06.2026 |
VNET a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/127/2026
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.4 - vyúčtovanie 2025 (preplatok)
|
-69,27 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 06.06.2023
|
vyúčtovanie 2025
|
03.06.2026 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/124/2026
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.1 - vyúčtovanie 2025
|
340,97 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 06.06.2023
|
vyúčtovanie 2025
|
03.06.2026 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/123/2026
|
Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská
|
23,48 |
s DPH |
obdobie 01. 05. 2026 - 31. 05. 2026
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
03.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF2143/2026
|
zelenina + ovocie
|
837,13 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
03.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/121/2026
|
Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská
|
25,08 |
s DPH |
obdobie 01. 05. 2026 - 31. 05. 2026
|
Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005
|
03.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/120/2026
|
Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská
|
26,76 |
s DPH |
obdobie 01. 05. 2026 - 31. 05. 2026
|
Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006
|
03.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2026 |