|
Objednávka |
2025019
|
fólie na okná podľa cenovej ponuky PO8095/25 z účtu darov a grantov
|
1 068,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
RAVAFOL SK2, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
Objednávka |
2025020
|
eTlačivá pre Stredné školy 400 a viac žiakov, licencia
|
323,99 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
KDF/127/2025
|
Zhotovenie čiernobielych normokópií
|
101,87 |
s DPH |
obdobie 20. 04. 2025 - 20. 05 2025
|
Zmluva č F104-18-001/2, zo dňa 20.09.2018/iR2520
|
20.05.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
KDF/126/2025
|
Telekomunikačné služby - mobilný telefón
|
14,76 |
s DPH |
obdobie 15. 04. 2025 - 14. 05. 2025
|
0911256642, zml.zo dna 24.3.2011
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
KDF/125/2025
|
kancelárska stolička - DaG
|
292,74 |
s DPH |
Objednávka č. 2025018 zo dňa 13. 05. 2025
|
Objednávka č. 2025018 zo dňa 13. 05. 2025
|
14.05.2025 |
EuroOffice+, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
Objednávka |
2025018
|
Kancelárske stoličky Office Product Corfu
|
292,74 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
EuroOffice+, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
KDF/124/2025
|
vývoj testov, tlač testov
|
2 889,00 |
s DPH |
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
zabezpečenie PS v roku 2025
|
12.05.2025 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
Objednávka |
2025017
|
WiFi USB adaptér
|
13,25 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
KDF/123/2025
|
Dodávka tepelnej energie
|
5 900,35 |
s DPH |
obdobie 01. 04. 2025 - 30. 04. 2025
|
Zmluva č.374/18/2016
|
12.05.2025 |
Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
KDF/122/2025
|
WiFi USB adaptér
|
13,25 |
s DPH |
Objednávka č. 202017 zo dňa 12. 05. 2025
|
Webojednávka č. 546750013 zo dňa 12. 05. 2025
|
12.05.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
KDF/121/2025
|
IKT služby
|
390,00 |
s DPH |
obdobie apríl 2025
|
Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016
|
09.05.2025 |
Aneta Štibravá |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
Objednávka |
2025016
|
správny poplatok za vydanie Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Ing. arch. Ján Šilinger, oddelenie územnného plánu, stavebného poriadku a výstavby |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
KDF/120/2025
|
správny poplatok - Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav
|
50,00 |
s DPH |
Objednávka č. 202016 zo dňa 07. 05. 2025
|
Konanie č. 1465/2025
|
07.05.2025 |
Ing. arch. Ján Šilinger, oddelenie územnného plánu, stavebného poriadku a výstavby |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
KDF/119/2025
|
revízie plyn
|
351,78 |
s DPH |
Objednávka č. 202015 zo dňa 07. 05. 2025
|
Konanie č. 1465/2025
|
07.05.2025 |
Ing. arch. Ján Šilinger, oddelenie územnného plánu, stavebného poriadku a výstavby |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
Objednávka |
2025015
|
revízie plynu
|
351,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Jozef Kiss |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
KDF/118/2025
|
Elektrická energia - škola
|
705,90 |
s DPH |
obdobie 01. 04. 2025 - 30. 04. 2025
|
Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod.
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
KDF/116/2025
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ
|
79,00 |
s DPH |
obdobie 04/2025
|
Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018
|
05.05.2025 |
JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
KDF/117/2025
|
čistiace prostriedky škola
|
655,05 |
s DPH |
Objednávka č. 202014 zo dňa 29. 04. 2025
|
Objednávka č. 202014 zo dňa 29. 04. 2025
|
05.05.2025 |
Anton Jendek - A+Z |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
KDF/115/2025
|
Telekomunikačné služby
|
209,52 |
s DPH |
obdobie 01. 05. 2025 - 31. 05. 2025
|
Zmluva č.281253791 - 7.1.2019
|
03.05.2025 |
VNET a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
KDF/113/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská
|
46,15 |
s DPH |
obdobie 01. 05. 2025 - 31. 05. 2025
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
02.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |